Número 001760
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 27/09/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, REF. SETEMBRO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 12.064,28
Original 12.064,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 12.064,28 (ver detalhes)
Pago 12.064,28 (ver detalhes)