Número | 001599 |
Credor | 02.417.464/0001-23 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - DL - Dispensa de licitação |
Processo | 2024/001181 |
Data | 30/08/2024 00:00:00 |
Historico | FOI SOLICITADO PELA CHEFE DE MANUTENÇÃO FABIANA VIA E-MAIL, A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE PEDÁGIO PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO, VIAGEM ATÉ TAMBAÚ EM 06/08/2024 (PASSARAM POR MOGI TAMBÉM), PARA RETIRADA DE MATERIAIS NA EMPRESA HIDROTAM. |
Dotacao | 710101.1751200532.008 33903900 04.1100000 |
Subelemento | 33903999 |
Valor | 18,60 |
Original | 18,60 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 18,60 (ver detalhes) |
Pago | 18,60 (ver detalhes) |