Número 001585
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 29/08/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, REF. AGOSTO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 5.837,28
Original 5.837,28
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 5.837,28 (ver detalhes)
Pago 5.837,28 (ver detalhes)