Número 001360
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 26/07/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. JULHO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901137
Valor 27.877,74
Original 27.877,74
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 27.877,74 (ver detalhes)
Pago 27.877,74 (ver detalhes)