Número 001359
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 26/07/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ESTAGIÁRIOS, REF. JULHO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 33903600 04.1100000
Subelemento 33903607
Valor 7.701,80
Original 7.701,80
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.701,80 (ver detalhes)
Pago 7.701,80 (ver detalhes)