Número 000700
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 27/03/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13º, REF. MARÇO/2023.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901143
Valor 7.806,69
Original 7.806,69
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 7.806,69 (ver detalhes)
Pago 7.806,69 (ver detalhes)