Número 000698
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 27/03/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE VENCIMENTOS E SALÁRIOS, REF. MARÇO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 232.313,98
Original 232.313,98
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 232.313,98 (ver detalhes)
Pago 232.313,98 (ver detalhes)