Número | 000695 |
Credor | 05.002.419/0001-04 |
Tipo | 0 - Ordinário |
Modalidade | - OU - Não aplicável/Outros |
Processo | |
Data | 27/03/2024 00:00:00 |
Historico | PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. MARÇO/2024. |
Dotacao | 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000 |
Subelemento | 31901137 |
Valor | 29.078,74 |
Original | 29.078,74 |
Anulado | 0,00 |
Complementado | 0,00 |
Devolvido | 0,00 |
Liquidado | 29.078,74 (ver detalhes) |
Pago | 29.078,74 (ver detalhes) |