Número 000465
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 23/02/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO, REF. FEVEREIRO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901137
Valor 29.401,57
Original 29.401,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 29.401,57 (ver detalhes)
Pago 29.401,57 (ver detalhes)