Número 000462
Credor 05.002.419/0001-04 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade - OU - Não aplicável/Outros
Processo
Data 23/02/2024 00:00:00
Historico PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA, REFERENTE FÉRIAS, REF. FEVEREIRO/2024.
Dotacao 710101.1751200532.008 31901100 04.1100000
Subelemento 31901101
Valor 23.730,36
Original 23.730,36
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 23.730,36 (ver detalhes)
Pago 23.730,36 (ver detalhes)